为切实强化财政预算管理监督,提升审计监督质效,本次本级预算执行审计严格落实上级工作部署,实行自治区、盟市、旗县三级联动审计机制,统筹审计资源、同步推进工作,聚焦重点领域关键环节,全面筑牢财政资金使用安全防线。
结合本地区实际,本次上下联动审计事项仅涉及专项债券项目,故审计组严格遵循专项债券“借、用、管、还”全流程闭环管理要求,对债券资金申报批复、拨付使用、项目建设、资金效益、债务偿还等各环节开展全面、细致、深入的审计核查。通过查阅资料、数据分析、实地核查相结合的方式,精准排查债券资金使用过程中的合规性、效益性问题,切实防范专项债务风险,保障专项债券资金真正发挥稳投资、惠民生、促发展的作用。
2026年3月27日,审计组深入项目现场开展实地核查工作,重点对专项债券支持的设备购置、工程建设项目进行现场考证。审计人员逐一核对设备型号、购置数量、安装使用情况,实地查看工程建设进度、施工质量、项目落地成效,详细记录现场核查情况,收集第一手审计证据,确保审计数据真实准确、审计结果客观公正。
目前,本级预算执行三级联动审计工作正按照既定方案稳步有序推进。审计组始终坚持依法审计、客观公正原则,扎实做好各项审计工作,后续将持续聚焦审计重点,深挖问题根源,提出针对性审计建议,切实发挥审计监督职能,为规范本级预算执行、提升财政资金使用效益、防范债务风险提供有力保障。(撰稿人:宋敏 审核人:任婧)
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